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濮阳市妇联2016年度部门决算公开表
发布时间:2017-9-29 19:48:25   点击:

濮阳市妇女联合会

2016年度部门决算


目  录

第一部分 濮阳市妇女联合会概况

一、主要职能

二、机构设置

第二部分 濮阳市妇女联合会 2016 年度部门决算表

表一、收入支出决算总表

表二、收入决算表

表三、支出决算表

表四、财政拨款收入支出决算总表

表五、一般公共预算财政拨款支出决算表

表六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

表七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

表八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

第三部分 濮阳市妇女联合会2016 年度部门决算情况说明

第四部分 名词解释

第一部分 濮阳市妇女联合会概况

一、濮阳市妇女联合会主要职能

濮阳市妇女联合会是濮阳市委领导下的全市各族各界妇女的社会群众团体,是党和政府联系妇女群众的桥梁和纽带,是国家政权的重要社会支柱之一,其基本职能是:代表和维护妇女利益,促进男女平等。

二、机构设置

市妇联机关内设四部两室,分别是办公室、组织宣传部、妇女发展部、儿童工作部、权益部、市政府妇女儿童工作委员会办公室。另外,市政府妇女儿童工作委员会、市“双学双比”“巾帼建功”活动协调小组、市“五好文明家庭”创建活动协调小组、市维护妇女儿童权益暨和睦家庭创建协调组4个议事协调机构的办公室设在市妇联。市妇联机关行政编制17人,市政府妇女儿童工作委员会办公室事业编制2人。

本单位无下属二级单位,没有独立核算的下级预算单位,本级决算即汇总决算。

 

第二部分

濮阳市妇女联合会2016年度部门决算表

第三部分

濮阳市妇女联合会2016年度部门决算情况说明

一、关于收入支出决算总体情况说明

2016年度收入总计333.49万元,支出总计333.49万元,与2015年相比,收入总计增加26.68万元,增长8.70%、支总计增加26.68万元,增长8.70%。

二、关于收入决算情况说明

2016年度收入合计248.56万元,其中:财政拨款收入248.56万元,占100%

三、关于支出决算情况说明

2016年度支出合计260.89万元,其中:基本支出175.92万元,占67.43%;项目支出84.98万元,占32.57%。

四、关于财政拨款收入支出决算总体情况说明

2016年财政拨款收支总决算333.49万元。与2015年相财政拨款收、支总计各增加26.68万元,增长8.70%。

五、关于一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

(一)财政拨款支出决算总体情况。

2016年一般公共预算财政拨款支出260.89万元,占支出合计的100%。与2015年相比,一般公共预算财政拨款支出增加39.01万元,增长17.58%。

(二)财政拨款支出决算结构情况。

2016年度一般公共预算财政拨款支出260.89万元,主要用于以下方面:一般公共服务(类)支出197.93万元,占75.87%;社会保障和就业(类)支出58.44万元,占22.40%,其中归口管理的行政单位离退休51.30万元,机关事业单位基本养老保险缴费支出7.15万元。医疗卫生与计划生育支出(类)支出4.52万元,占1.73%。

(三)财政拨款支出决算具体情况。

2016年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为197.93万元,支出决算为197.93万元,完成年初预算的100%。

1.一般公共服务(类)财政事务(款)行政运行(项)。年初预算为112.95万元,支出决算为112.95万元,完成年初预算的100%。

2.一般公共服务(类)财政事务(款)一般行政管理事务(项)。年初预算为8.50万元,支出决算为8.50万元,完成年初预算的100%。

六、关于一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2016年一般公共预算财政拨款基本支出175.92万元,其中:人员经费167.78万元主要包括:基本工资74.66万元、津贴补贴9.25万元奖金18.68万元、其他社会保障4.5274.66万元、绩效工资2.20万元、机关事业单位养老缴费5.59万元、职业年金缴费1.56万元、离休费14.76万元、退休费36.54万元公用经费8.16万元,主要包括:办公费1.49万元、印刷费0.51万元、邮电费0.83万元、差旅费1.03万元、会议费1.01万元、培训费0.21万元、工会经费1.47万元、公务用车运行维护费1.6万元。

七、关于一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

(一)“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明。

1、市妇联2016年度无因公出国(境)情况

2、市妇联2016年度无新购车辆

3、市妇联2016年度无国内公务接待

4、2016年度“三公”经费财政拨款支出预算为4.81万元,支出决算为4.81万元,完成预算的100%,其中:公务用车购置及运行费支出决算为4.81万元,完成预算的100%。

2016年度“三公”经费财政拨款支出决算数比2015年增加3.46万元,增长71.93%,公务用车购置及运行费支出决算增加3.46万元,增长71.93%。

(二)“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明。

2016年度“三公”经费财政拨款支出决算中,公务用车运行费支出决算4.81万元,占100%

1.公务用车运行费支出4.81万元。其中:

公务用车运行支出4.81万元。主要用于公务用车加油

八、关于政府性基金预算财政拨款支出决算情况说明

濮阳市妇联无政府性基金预算财政拨款支出。

九、其他重要事项的情况说明

(一)机关运行经费支出情况。

2016年度机关运行经费支出175.92万元,比2015年减少12.32万元,下降6.54%

(二)政府采购支出情况。

2016年度濮阳市妇联无政府采购支出。

(三)国有资产占用情况。

2016年期末,濮阳市妇联共有车辆1辆,其中:一般公务用车1辆;单价50万元以上通用设备,单位价值100万元以上专用设备。

第四部分   名词解释

一、财政拨款收入:是指市级财政当年拨付的资金。

二、事业收入:是指事业单位开展专业活动及辅助活动所取 得的收入。

三、其他收入:是指部门取得的除“财政拨款”、“事业收入”、“事业单位经营收入”等以外的收入。

四、用事业基金弥补收支差额:是指事业单位在当年的“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”和“其他收入”不足以安排当年支出的情况下,使用以前年度积累的事业基金(即事业单位以前各年度收支相抵后,按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金)弥补当年收支缺口的资金。

五、上年结转和结余:是指以前年度支出预算因客观条件变化未执行完毕、结转到本年度按有关规定继续使用的资金,既包括财政拨款结转和结余,也包括事业收入、经营收入、其他收入的结转和结余。

六、基本支出:是指为保障机构正常运转、完成日常工作任务所必需的开支,其内容包括人员经费和日常公用经费两部分。

七、项目支出:是指在基本支出之外,为完成特定的行政工作任务或事业发展目标所发生的支出。

八、一般公共服务支出:是指市妇联用于保障机构正常运行、开展业务活动的支出。

(一)行政运行(项):是指为保障市妇联正常运转、完成日常工作任务安排的支出。

(二)一般行政管理事务(项):是指市妇联机关的项目支出。

    九、“三公”经费:是指纳入市级财政预算管理,部门使用财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中,因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出;公务用车购置及运行费反映单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出;公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。

    十、机关运行经费:是指为保障行政单位(含参照公务员法管理的事业单位)运行用于购买货物和服务的各项资金,包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

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